я решаю задачу оплатить счет поставщику, выставленый из кампании А, другой своей кампанией Б, тоесть все компании свои и просто деньги должны уйти с другой но счет как бы с первой
Так нельзя делать по бухгалтерии .
вернеее так, вот у нас есть заказ на компанию А и соответственно счет который стандартными средствами генерится он делается на компанию А. А мне надо его заменить на кампанию Б.так ведь можно?
во-первых, счет != инвойс. во-вторых, если инвойс создан на А, а нужно на Б, то нужно отменить на А и создать на Б. Тут кончено, совершенно не понятно, почему он не создался на Б, если должен быть оплачен с нее. Тут еще вопрос: говоря о компании, мы говорим о включенном режиме мультикомпани в оду, а не о подмене контрагента в инвойсе?
Пусть бухгалтер скажет. Смотри. Ведь товар будет числиться на складе в денежном эквиваленте. В то же время расход будет на компанию Б. Если бухгалтер аппрувает - то тогда лучше на Визард создания Vebdor Bill из PO сделать выбор компании
инвойс = счет. В оду имено так он и переводится. Во вторых он создается на А потому что заказ на А. А отменить и создать на Б нельзя потому что нужна связь в заказе со инвойсом, чтобы было видно этому заказу соответствует этот инвойс. Да речь о реиме мультикампании)
да, вот до этого визарда я тоже додумался)) Просто разве не бывает в бух. таакого нюанса что на одной кампании нет денег и оплачивает другая кампания, помоему это нормальная ситуация?
счет != инвойс. не понимание этого приводит ко всем проблемам внедрения. в SO есть режим proforma invoice - это счет-фактура. Нельзя товар оплачивать с одной компании, а оприходывать на другую. Как потом баланс будет сходиться?
Не может. если другая компания оплачивает, значит другая компания покупает и значит другая компания должна товар оприходывать.
proforma_ invoice это вообще репорт, вы о чем говорите? товар не оприходывается на другую фирму читайте внимательно, платит другая так можно, как написано выше взаимозачет делается.
вам возможно монитор протереть нужно)))
Проформа это как раз и есть российский «счёт на предоплата».
о том, что вы не понимаете бух учета. а еще это нарушение законодательства. кто товар оплачивает - то его и покупает. придет налоговая и спросит: откуда у вас товар, который вы его не оплачивали?
всмысле после кастоматизации?из коробки там чето вообще российского не видно)))
да какое нарушение, это все для продажников сделано в оду, а то как они оформляют в 1с вообще не играет роли.
ну и что мы же в терминах оду говорим, а не в терминах каждого кто как понимает, поэтому вопрос задается в переводе оду, понятно дело что счет по российскому 1С это другое, но это группа не 1с
В Оду нет русскоязычных терминов)
есть, файлы *.po,*.pot, плюс русская локализация
Все равно обсуди с бухгалтерией. Будешь увереннее :)
Локализация интерфейса != локализации аккаунтинга. Просто примите уже как данность, что термин invoice переводится как инвойс. то, что где-то в ооо "мартышка трейдинг" его перевели как "счёт", вовсе не означает, что жто счёт😂
не, с бухгалтерией плюс, за это спасибо, про термины конечно спорно сильно, я например пока не разобрался не понял что инвойс который out_invoice это реализация в 1с но блин когда люди будут задавать вопросы полюбому будут говорить счета заказчика это в терминах оду)
Это не надо решать через мультикомпании. Многие неправильно понимают это функционал для таких кейсов. Если у вас один план счетов, то это лучше решать другими средствами.
заказы и по отделам ограничиваются. аналитика вообще с компаниями никак не связана. вообще мультикомпании можно использовать только для действительно разных компаний иначе проблем с правами будут больше
да с чего один план счетов то их несколько на каждую кампанию
так они и действительно разные, каждая кампания оду это отдельное юридическое лицо
весьма спорное утверждение, если "на одной кампании нет денег и оплачивает другая кампания, помоему это нормальная ситуация"
согласен, это если ты в 1с сидишь, а если в оду то это норм, не переделывать же весь заказ, а в 1с уходит только invoice на какую ирму пришел та и платит)))
Обсуждают сегодня